用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单

用友T3- 供应商往来制单-现结制单,凭证多出一分录,多一贷方金额,请教下怎么处理?~

看你的生成凭证的意思,应该是你有9元是应收账款导致的
你先确定下单据是否全部是现付
如果是,就直接在生成改这个,把不要的分录删除掉

  1、用友u8软件中,现结制单里有一个现结制单,勾上就好了。
  2、现结发票在制单时保存不了。则原因分析:权限控制问题,此操作员没有现金流程的录入权限。问题解答:打开系统管理,admin注册之后,打开菜单下权限下的权限,在总账的列表下把录入现金流量的权限勾选上 。

(1)、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”,开始录入相关信息。
(2)、填制采购发票完毕后点击‘保存’--‘现付’,弹出“采购现付”对话框,选择‘结算方式’,录入完毕后点击‘确定’--‘退出’,提示“现付成功”,在采购发票中显示‘已现付’标志--点击‘复核’。
(3)、进入“核算管理”,依次点击“供应商往来制单”,进入“供应商制单查询”界面,勾选‘现结制单’--点击‘确认’。
(4)、进入“现金制单”界面,点击‘制单’,生成对应采购发票的凭证。

借,库存商品,进项税,贷,应付账款

采购发票生成应付款,制作凭证单据借产成品入库, 贷应付款

开…………么…………

用友T3的结账顺序是这样吗:填制凭证——审核凭证——记账——月末转账...
答:中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账 注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。

用友T3 存货单核算采购入库单生成凭证的进项税怎么删除呢?
答:老兄,你这业务处理 流程有问题吧,,,采购入库单本来是核算成本的,,怎么会与税有关系呢1.你采购入库单生成凭证应该是 借原材料,贷 物资采购 而 采购发票生成 借物资采购 应交税金 贷 应付账款2.如果你核算生成凭证的时候勾上了那个已结算的采购入库单...那么就是 直接采购入库单和发票合并制单借 ...

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核
答:用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...

请教 用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?
答:首先你要明确一个问题,你们公司的结算记账方式:1 根据采购入库单制单 然后应付系统对应的发票制单 2直接根据核算单据制单凭证 二要看你要取消结算的业务 已经处理到哪一种步骤 1只做了结算,对应的单据还没记账制单 那么就直接删除这个结算业务产生的结算单就可以了 2 如果已经记账制单 先把对应的 入...

在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
答:在用友(版本为10.1)中,审核应付单据时不见采购专用发票,多半是因为你的数据权限控制设置了。出现这种情况,可以登录“企业应用平台”,然后执行权限--数据权限设置,把里面“用户”后的勾去除,或者去授权给相应的用户然后确定后就可以看到采购专用发票。1、用友ERP-U8(版本为10.1)是一套企业级的...

急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的
答:一般情况下采购发票最好不单独录入,靠采购入库单来生成,结算这个步骤我认为可以不操作,结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量,采购发票上的金额点结算以后,采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额,结算只起到这么一个作用。假如不...

急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的?
答:如果没有其他关联操作,取消结算就可以了。采购是从标准流程转换到优化流程,采用了将全部标准流程中的采购入库单与采购发票结算后,再转换为优化流程方式,所以在标准流程下处理的采购入库单不能修改。把优化流程改为标准流程,取消发票和入库单的结算,才能删除或修改该单据。

T3软件中采购发票中金额比采购结算明细中金额多是什么原因?
答:本月结算将平均单价回写到采购入库单上,上月暂估的会在核算暂估处理后,在明细账中体现,采购入库单中不会回写单价,产生采购入库单单价与发票单价不一致。如果客户需要采购入库单与采购发票的单价完全一致,必须进行采购入库单与采购发票的一对一结算,不能进行多对一的采购结算操作。

急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的?
答:用友U8销售专用发票的开户银行为什么是灰色的求解答 要在销售专用发票模板里修改,允许“开户银行”项为“可编辑”状态。 保存后再重新打开销售专用发票即可调用已设置的开户银行。用友T3中,采购发票经过结算后复核不了怎么回事,是灰色的,谢谢! 是否是复核的时候选择了现结? 核销的步骤先是选择供应商...

收到采购专用发票用友怎么处理
答:收到采购专用发票用友处理:采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。用友T3-用友通标准版从客户实际需求出发,面向成长型企业开发设计,提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台,帮助企业快速、准确应对市场变化,支持稳定、安全、成熟的长期可持续性...

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