采购员张明出差回来,报销差旅费2500元,剩余款项500元退回财务部门。此编制会计分录。

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出差借款时:

借:其他应收款-张明3000

贷:库存现金3000

报销时:

借:管理费用-差旅费2500

库存现金500

贷:其他应收款-张明3000

报销范围

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。

扩展资料

报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

参考资料来源:百度百科-差旅费



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答:一、采购员出差回来报销差旅费530元,以现金补付差额,会计分录为:借:管理费用 (530+差额)贷:其他应收款 530 库存现金 (差额)二、其他应收款主要包括:1、应收的各种赔款、罚款。如因企业财产等遭受意外损失而应向...

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答:借:营业费用--差旅费 280 现金 20 贷:其他应收账--张华 300

采购员报销差旅费会计分录怎么写
答:采购员报销差旅费会计分录写法如下:1、差旅费报销的会计分录:借:管理费用,贷:其他应收款。借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款—职工,贷:库存现金。3、...

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答:采购员出差前预借备用金:借:其他应收款—采购员 贷:库存现金 出差回来后报销差旅费:借:销售费用—差旅费 贷:其他应收款—采购员 采购员属于业务部门的营销人员,他们的费用一般计入“销售费用”科目,规模比较小的企业...

采购员张华出差返回,持单据报销差旅费280元,交回现金20元,予以收账,并...
答:张华出差返回。。。借:营业费用 280 现金 20 贷:其他应收款 300 售出产品一批。。。借:应收票据 18000 银行存款 30000 贷:主营业务收入 48000

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