用友软件填制凭证之后做什么

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填制完以后,需要出纳签字的就签字,签字完审核凭证,然后记账,然后结账,出报表。

报表错了的话,反结账,恢复记账前状态,反审核,修改凭证。  然后继续结账的那套程序。

要是出现不平,就需要反结账,然后重新检查、填制凭证。

扩展资料:

凭证又称会计凭证,指的是能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。凭证可分为即原始凭证和记账凭证。

常用的凭证有发票、支票、合同和工时记录等。预先编号制度下,所有作废的凭证都必须妥善保存。凭证程序应能保证经营人员在执行交易时及时编制有关凭证。编妥的凭证应及早送交会计部门,以便记录交易。还应把已登账的凭证依序归档。

它可以分为两大类:即原始凭证和记账凭证。所谓原始凭证,又称单据,是在经济业务事项发生或者完成时填写的,用来证明经济业务事项已经发生或者完成,以明确经济责任并用作记账原始依据的一种凭证,它是进行会计核算的重要资料。

所谓记账凭证,是指会计人员根据审核无误的原始凭证及有关资料,按照经济业务事项的内容和性质加以归类,并确定会计分录,作为登记会计账簿依据的会计凭证。在整个会计核算过程中,会计凭证是第一个关口,如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的,那么整个会计核算就不可能是真实的。






用友软件填制凭证之后做什么
答:填制完以后,需要出纳签字的就签字,签字完审核凭证,然后记账,然后结账,出报表。报表错了的话,反结账,恢复记账前状态,反审核,修改凭证。 然后继续结账的那套程序。要是出现不平,就需要反结账,然后重新检查、填制凭证。

用友U8记账步骤是什么呢?是下面这样吗?
答:1.总账系统的凭证.填制凭证->审核凭证-出纳签字(涉及出纳方面的凭证)->记账;2.除总账子系统外的其它子系统的凭证,要在各子系统生成有关的凭证->进入总账审核,(涉及出纳方面的凭证,还需要出纳签字)记账; 3.期末,进行损益结转,(如有必要还可以设置自定义结转和汇兑损益结转)生成凭证—审核->记账...

用友里填制完原始凭证后,是先“记账”还是先结转生成
答:先审核,再记账,期末再期末结转生成。1、如果你先记账之后,再结转损益的话,那你损益结转的那张凭证还要再记一次账。如果你先结转损益的话,那你就要把包含未记账凭证勾选。2、输入凭证-审核凭证-记账-期间损益结转并生成期间损益结转凭证-审核-记账-结账还是在记账后面应有个结账,即:输入凭证-2....

用友怎么填制凭证?
答:问题一:用友软件填制凭证之后做什么 填制完以后,需要出纳签字的就签字,签字完审核凭证,然后记账,然后结账,出报表。报表错了的话,反结账,恢复记账前状态,反审核,修改凭证。然后继续结账的那套程序 问题二:如何在用友填制凭证插入填制凭证 将设置――选项――凭证中凭证编号方式改为手动编号就...

用友里填制完原始凭证后,是先“记账”还是先结转生成
答:3、记账凭证是财会部门根据原始凭证填制,记载经济业务简要内容,确定会计分录,作为记账依据的会计凭证。 记账凭证亦称分录凭证。又称记账凭单,是由会计部门根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制,按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向(应借、应贷)和金额的一种记录,是登记明细分类账和总分类账...

我输完12月凭证 之后该怎么做? 怎么年转? 我用的是T3用友。
答:用友T3怎么样呼叫常用凭证 在填制凭证的介面直接按下“F4键”即会出现“呼叫常用凭证”的介面 用友T3凭证列印格式偏出很多,应该怎么调 点选凭证列印之后,点选设定,通过调整左右边距进行调整。调整都无任何效果,则将边距全部改为0,打印出来后再根据实际的列印效果进行调整。一般A4纸列印的,左边距...

用友T3记账凭证填制、审核之后如何记账?
答:1、第一步是在界面的上方栏中找到“总账-期末-对账”,用鼠标点击。然后按下ctrl+h键,会弹出“恢复记账前状态功能已被激活”,点击“确定-退出”;2、第二部分,在单杠上点击“总账-凭证-还原记账前状态”,然后选择以下状态,例如2011年1月初的状态,点击“确认”;3、如下图所示,单击cancelaudit...

用友录入完凭证后应如何处理账务
答:用友录入凭证,结果是自动生成的。之后进行的账务处理:用友客户端 基础资料(系统框架设置)1、引入科目 操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目 注意点:一套帐一套会计科目 2、币别 操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—...

用友凭证录完之后要做哪些,先后顺序是什么?比如审核,记账。。。谢谢_百...
答:出纳签字(如果设置这一环节),月底先审核记账,再做收入费用结转分录,再审核、记账这2笔分录、结账。

用友T3软件1月至12月凭证已录完,下一步怎么操作?
答:点击总账有流程图,具体的流程是填制凭证-审核凭证-凭证记账-月末结转-审核凭证-凭证记账-月末结账

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