凭证已审核,已记账,怎样结转损益?(用友)
审核——记账——期间损益结转——再审核——记账(期间损益结转的凭证),最后月结建议你看下我写的操作手册吧 很详细http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8331325.html
日常操作:
1、填制凭证:增加——>录入——>保存
注:
☆ 若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。(右下角图标,双击辅助核算快捷图标)
☆ 金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-”负数即可。
☆ “+”号为自动找平键。
☆ “空格键”为借贷方切换
2、修改凭证:填制凭证界面——修改——保存
若凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后在修改。
3、删除凭证:删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。
作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
4、常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
5、出纳签字:审核凭证——出纳签字(注意:可以成批出纳签字)
6、审核凭证:审核凭证——审核凭证(注意:可以成批审核凭证)
7、记账:记账——下一步——进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账
注:审核签字后的凭证,才能进行记帐。
8、账簿查询:四项联查。
用友ERP-U8日常处理操作步骤
http://bbs.iufida.com/forum.php?mod=viewthread&tid=73&fromuid=1
一、如果是第一次使用损益结转,在总账系统里有个自定义结转设置,你首先进去把的本年利润科目添在里边,点确定,系统会自动把所有的损益类科目对应到本年利润
二、前提是你所有的凭证已经记账,在总账下有个自定义结转里选择“期间损益结转”点全选,系统自动生成损益结转凭证。点保存,再进行一次审核,记账、就可以结账了。
用友里,有一个功能为“自动结算期末损益”的,你只要点进去,然后系统会自动生成凭证,然后将些自动生成的凭证审核、记帐即可。
如果不自动生成的话,则手功结转损益也可。
这样只能取消
凭证做完了,用友T3怎么操作记账结转
答:总账系统———审核凭证———选择凭证类别,月份———点确定———确定———到审核凭证的界面———点击审核。(如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核)3、月末处理 期间损益结转:自动转账———期间损益结转———选择凭证类别、本年利润科目———点击左下角包含未记账———确定 4、记账 ...
用友T3的结账顺序是这样吗:填制凭证——审核凭证——记账——月末转账...
答:中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账 注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
用友T3的结账顺序是这样吗:填制凭证——审核凭证——记账——月末转账...
答:中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账 注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
财务软件中录入记帐凭证,结转凭证怎么处理?
答:用财务软件做账,做错账了如何冲销?业务背景 当我们检查发现以前期间的某张凭证制作错误,需要更正,这时我们该怎么做?对此,有两种办法可进行更正.1 如果凭证已经审核或过账或结账,我们通过反结账、反过账、反审核,返回到凭证可修改状态,进行凭证更正,然后再审核、过账、结账到当前会计期间.这种办法已经做了...
用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?_百度...
答:需要更换有权限的操作员,凭证--审核凭证--记账,然后换回操作员,期末--转账生成--期间损益结转,然后用有权限的操作员,审核--记账---结账。。反结账是打开结账,按CTRL+SHIFT+F6 反记账是打开对账按ctrl+h
怎么做结转凭证
答:1.是为了结出本会计科目的余额;2.是为了计算本报告期的成本;3.是为了计算当期的损益和利润的实现情况;4.是为了保持会计工作的连续性,一定要把本会计年度末的余额转到下个会计年度。5.凭证结转,或期末结转,指期末结账时将某一账户的余额或差额转入另一账户。这里涉及两个账户,前者是转出账户,...
...公司是用友财务软件,我想知道从做账到结帐的会计步骤是怎样的...
答:一、记账:点击记账,出现记账成功的字样。选择期末处理中的期末结转。结转后,看一下余额表,确认全部处理完了。结转的凭证,再审核记账,最后是结账,然后点击报表,自动计算。二、期末结转科目和操作:月末损益结转的科目:本年利润、主营业务收入、管理费用、主营业务成本、销售费用、财务费用。期末下面...
用友:期间损益结转凭证审核,记账
答:审核——记账——期间损益结转——再审核——记账(期间损益结转的凭证),最后月结建议你看下我写的操作手册吧 很详细http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8331325.html
在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
答:二、结账的具体步骤:1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);2、点击“财务期末结账”;3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);4、系统提示...
用友怎么结转期间损益?
答:第二部生成:总账――期末――转账生成――左边选到期间损益,全选,确定,ok。定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。记着生成以后,需要审核,记账,再结账。问题七:用友软件怎样删除期间损益结转凭证 凭证在没有审核和记账之前是可以删除的,如果在审核和记账以后,那么就先得反记账反审核才能...