职工张三出差回来,报销差旅费8000元,余款退回。要求:根据业务编制会计分录?

张三出差回来报销差旅费用1000元,余额退回。 问这是什么科目?~

账务处理如下:
1、出差预借款项:
借:其他应收款-张三
贷:库存现金
2、报销费用:
借:管理费用
贷:其他应收款-张三
库存现金

一、“采购员王某预借差旅费5000元,出差归来报销费用4800元,余款退回”。会计分录为:
借:管理费用 4800(实际报销金额)
库存现金 200(实际报销金额与原借支额的差)
贷:其他应收款——王某 5000(原预借金额)
二、企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。
管理费用在会计核算上是作为期间费用核算的,企业发生的管理费用,在"管理费用"科目核算,并在"管理费用"科目中按费用项目设置明细账,进行明细账核算。期末"管理费用"科目的余额结转"本年利润"科目后无余额。

扩展资料:
一、本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。
二、本科目应当按照其他应收款的项目和对方单位(或个人)进行明细核算。
三、企业发生其他各种应收、暂付款项时,借记本科目,贷记有关科目;收回或转销各种款项时,借记“现金”、“银行存款”、“赔付成本”等科目,贷记本科目。
四、本科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款。
参考资料来源:百度百科-其他应收款

出差时,申请差旅费,假设是10000:
借:其他应收款-张三 10000
贷:现金 10000
回来后,报销差旅费,并交回余款:
借:现金 2000
管理费用(销售费用)差旅费 8000
贷:其他应收款-张三 10000
销售人员差旅费应计入销售费用。销售费用:指企业在销售产品、自制半成品和工业性劳务等过程中发生的各项费用,包括由企业负担的包装费、运输费、装卸费、展览费、广告费、租赁费(不包括融资租赁费),以及为销售本企业产品而专设的销售机构的费用,包括职工工资、福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗和其他经费。

张三出差回来,报销差旅费1000元,原预借1500元。交回剩余现金500元,这...
答:贷:现金 1500 回来后,做收款凭证:借:现金 500 贷:应收借款——张三 500 做转账凭证:借:差旅费 1000 贷:应收借款——张三 1000 所以选B、C

会计分录题,求答案
答:(1)1月5日,向证券公司划出款项420000元,拟进行短期投资。借:其他货币资金--存出投资款 420000 贷:银行存款 420000 (2)1月16日,职工张三出差回来报销差旅费750元,余款50元退回。(借:管理费用 750 借:...

张三出差回来报销差旅费2800元,余额200元退回 会计分录怎么写_百度知 ...
答:借:管理费用-差旅费2800 库存现金200 贷:其他应收款-张三3000

张三预借差旅费现金3500元,回来后,报销差旅费3800元,补付现金300元,会 ...
答:借现金时:借:其他应收款-张三 3500 贷:库存现金 3500 报销时:借:管理费用-差旅费 3800 贷:其他应收款-张三 3500 库存现金 300

职工张某出差归来,报销差旅费200元,交回多余现金100元,应编制的记账凭...
答:1、预借差旅费时:借:其他应收款——XX职工 贷:库存现金 2、出差回来报销差旅费时:借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借或贷:库存现金(预支和实际发生的差额)...

张三出差报销差旅费1000元,原预借1200,退回现金200元,如何填支票
答:借:管理费用、销售费用---差旅费等 1000 库存现金 200 贷: 其他应收款 -张三 1200

张三出差回来,报销差旅费5300,补给其现金300元,怎么做会计分录?_百度...
答:当初预借差旅费的时候,做了一笔 借:其他应收款 5000 贷:库存现金 5000 出差归来,报销时做分录要分情况,看报销人员的部门,如果销售部门出去扩展业务的计入销售费用,还有行政部门的,财政部门的,生产技术部门的,...

职工张某出差归来,报销差旅费200元,交回多余现金100元,应填制的记账凭...
答:【答案】:C 交回现金,编制收款凭证,报销费用,编制转账凭证,故选 C

会计问题?张三出差归来,预支3000,报销差旅费3200,现金200元补齐,会计...
答:预支时:借:其他应收款——张三3000 贷:库存现金 3000 报销时:借:管理费用——差旅费3200 贷:其他应收款——张三3000 库存现金 200

账务部张三报销差旅费500元,原借款800元,余款退回现金
答:借:管理费用-差旅费500 现金300 贷:其他应收款-张三800 热心网友| 发布于2013-08-07 举报| 评论 1 0 为您推荐: 预借差旅费会计分录 报销差旅费 会计分录 张三借差旅费3000 张三出差借支差旅费 职工张三预借差旅费 职...

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