在审核财务报账单据时,以下人员的职责? 经 办人 部门负责人 会 计 财务负责人 副总经理 公司总经理

财务报销是总经理先签字还是财务总监先签~

关于公司财务报销签字流程的说明
有很多企业(尤其是民营企业)对财务报销的签字流程不是很规范,现在仅就我的理解作如下说明
一、报销人首先粘贴好报销单据后找本部门负责人签字;本步骤是为了让部门负责人核实单据中发生的真实性和合理性,最主要的还是交易的真实性。
其实这一步在企业内控系统中非常重要,企业费用控制和预算控制的好坏在这个环节可以得到明显的控制,同时也可以比较明显的看出各部门负责人在执行公司政策方面的力度,也可以看出各部门负责人个方面的综合素质。
二、报销人持有本部门负责人签字后的单据到财务部门找主管财务经理签字;主要是确认费用的合理性和控制相关部门的预算进度。
这个步骤要求财务经理不但能够熟练掌握财务知识,还要熟悉公司的业务流程和业务性质、公司业务的运作方式,财务经理要融入到公司业务的方方面面,否则不会发现问题更不会解决问题。
三、报销人持报销单据找主管的总经理(副总经理)签字报销;这一步骤主要是明确相关的领导责任,加强相关领导者的经营责任和经营意识。
四、报销人持有以上三个步骤签字后的单据到财务的稽核处签字确认;本步骤主要是为了再一次核实相关费用的合理性、合法性。
五、经过以上四个步骤之后,报销人持有单据到出纳处办理报销手续;注意在这一步出纳人员也要对报销单据进行进一步的审核,对于不合理的或者不符合报销流程的单据可以拒绝付款。

扩展资料:
1、报销费用的填制要求
(a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
(b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
(c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
(d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
(e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
(f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核
(a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
(b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
(c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3、费用的给付
(a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
(b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
(c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
(d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4、费用报销单据的保管
(a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
(b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存.
参考资料来源:百度百科-报销

报销单上必须要有签字,除了经办人签字还必须要要部门负责人、会计人员、总经理等都签字。签字流程一般包括:
1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

扩展资料:
费用报销程序:
1、报销费用的填制要求
(1)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
(2)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
(3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
(4)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
(5)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
(6)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核
(1)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
(2)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
(3)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3、费用的给付
(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
(3) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
(4) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4、费用报销单据的保管
(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
参考资料来源:百度百科-报销

  财务报账的程序: 一是每月25日到30日,报账员把整理登记好的原始凭证、现金、银行存款日记账记账联、银行对账单、银行存款余额调节表、各类备查账向村(社)代理会计进行财务结报。村级备查账分以下七类:①现金、银行存款日记账;②应收应付、内部往来登记台账;③固定资产登记台账;④土地征用台账;⑤集体资产发包合同登记台账;⑥工程项目登记台账;⑦长短期投资登记台账。 二是代理会计收到上述财务资料后,对上述财务资料要进行认真、仔细审核,对原始凭证的取得要求一律正规、合法、有效。对审核不合格的财会资料要求当场更正或退回或重新办理结报业务。 三是经代理会计审核后,上述财务资料如账证、账账、账实相符。报账员与代理会计填写《月末结报单》(见附表),并互为签字盖章,《月末结报单》一式二份,一份交代理中心记账,一份返回报账员备查。报账员和代理会计完成了上述三点后,村级财务结报程序才算结束。 附表: ____村(社)___月份月末财务结报单               年 月  日 单位:元
  科 目 报帐员结报情况 代理会计审核情况 签 名
  期初余额 本期发生额 凭证张数 期末余额 退回原始凭证 实际结报期末余额 报帐员 代理会计
  本月增加金额 本月减少金额 张数 金额
  银行存款帐户1:
  银行存款帐户2:
  现 金
  备注:本次结报所附日记账记账联__张,银行对账单__张,银行存款余额调节表__张;核对备查账__本,分别是_________。 本结报单一式二份,一份代理中心记帐,一份报帐员备查。
  回答人的补充 2010-05-05 16:25
  一、报账时间
  每月5日—25日的周一、二、三、上午为报账时间,周四为出纳集中付款时间。实行定额备用金的单位每月报账一次。
  二、报账程序 报账员粘贴原始凭证-----单位负责人审核签字-----财务处审核原始凭证-----校领导签字-----会计填制记账凭证-----出纳付款即:报账员持经办人、经办单位主要负责人签字后的原始凭证(发票、借据、领款表、差旅费报销表等;专项维修及购置应付审计报告、立项报告及政府采购手续)先到财务处审核,由会计人员审核签署意见后,再找业务分管领导签字,领导签字后再到财务处办理付款手续、记帐。
  三、审核内容 (一)、预算审核 为增强预算刚性,各项支出都必须在预算范围内进行。财务处首先根据年度预算审核各项支出:
  1、支出内容是否合规合法;
  2、支出项目有无预算;
  3、支出数额是否按预算进度执行。(注:预算中没有的项目,应先按程序追加预算而后支出)
  (二)、原始凭证审核
  1、外来原始凭证的审核 原始凭证是证明经济业务,明确经济责任并用作记账的原始依据,是会计核算的重要资料,必须真实有效。各部门取得的外来原始凭证必须符合下列规定:凭证的名称齐全;填制凭证的日期清楚;填制单位名称和公章清晰(业务公章、财务专用章、发票专用章、结算专用章等);接受凭证单位的名称、经济业务的内容、数量、单价及金额齐全;发票必须有税务部门的监制印章,必须是有效发票(发票的有效期认定为两年),发票中品名栏必须填写商品的真实品名。凡是开具收据的,必须是财政部门统一印制的收据,并盖有收费单位的财务专用章(或收费专用章)。
  2、自制原始凭证的审核自制的原始凭证(如:工资、稿酬、奖学金等发放单),应具备下列内容:①表格名称齐全、规范;②、发放标准、数量;③大小写金额一致;④制表单位和制表人签章;⑤领款人签名;⑥领导审批手续齐全。
  3、差旅费审核 职工因公出差(开会、学习)按照国家差旅费报销规定审核报销。 差旅费支出的内容只包括往返车船费、住宿费、伙食补助、市内交通补助和会议通知规定的会务费、资料费。凡是超出此范围的开支,一律不得列入差旅费。
  4、进修、培训费审核 职工外出进修、培训费用只报销进修、培训的学费、资料费、往返路费及住宿费和学习期间的补助费,其它费用一律不予报销。

  发票财务报账流程

  1、有关采购的发票(含政府采购、校内采购、单位或个人采购等),交使用单位经手人(或申购人)。2、使用单位经手人拿到发票后,盖上“财务报帐用章”,并完成以下工作:(1)经办人在“经手人”栏表格上签名;(2)“验收人”栏表格由本单位资产管理员签名;(3)如果是本部门经费开支的,找本单位领导在“审批人”栏表格上签名;其它的找经费审批领导签名。(4)复印发票留底,以作维修和入帐之用。3、经手人(或本部门资产管理员)填写《肇庆学院固定资产验收表》。4、网上报增固定资产:本部门资产管理员进入“高校固定资产管理系统”,进行网上报增。5、完成以上工作后,经手人或资产管理员将签上名的“发票”和《肇庆学院固定资产验收表》交资产处审核。6、资产处打印“验收单”一式四份。7、凭有关政府采购等资料、“发票”和“验收单”到财务报帐。属政府采购的,“发票”交资产处转款、报帐。

  其他财务报账的程序

  1、报账前期工作:核算单位经办人取得原始凭证后,在原始凭证单据后背书经手人和证明人,并粘贴整齐、完整,经办人填写或打印相应的报销单交报账会计,报账会计对原始凭证进行真实性、合法性、正确性、完整性审核,审核无误的原始凭证交科室或单位负责人等审批签字。
  2、借备用金报账:报账会计按照业务需要,根据核定的备用金限额,填写借(汇)款单,经单位负责人签字后,开具现金支票,交核算中心会计审核后在银行提取备用金。
  3、收入报账:取得的现金收入存入银行,取得的银行收入款项到账后,填写收入结报单,收据等原始凭证附后,由报账会计签名交核算中心会计报账。月末,核算会计核对报账单位的收款收据等相关资料。
  4、支出报账:报账会计将领导已审批的报销单(包括现金、银行支出)交核算中心会计报账,核算中心会计对报销凭证和附件审核,无误后录入记账凭证,核算中心审核会计对记账凭证进行复审,月末,核算会计根据账簿记录和有关资料编制会计报表,副科长审核会计报表,核算会计将已审核无误的会计报表交报账单位法人签名并盖章。
  支出报账时应注意以下事项:
  (1)涉及工程款的支付无论金额大小由核算中心会计先审核,主要是要审核项目有无概算、招标、施工合同、决算、发票等。再由报账会计填写划款通知书,由中心六部在网上银行支付。
  (2)10万元(含10万元)以上的支付由报账会计填写划款通知书,由中心六部在网上银行支付。(3)政府采购和国库集中支付的业务报账时应附相关的凭证。

财务审核费用报销时如何把关
答:审核日期后,由报销人交总经理审批。c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。3. 费用的给付a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。c)...

记帐凭证财会主管 复核 记账 制单 分别是企业哪些人做的
答:应查明原因,责令更正、补充或重填。只有经济审核无误的记账凭证,才能据以登记账簿。记账凭证上的会计主管,记账,出纳,审核,制单必须写吗? 为了防止漏洞,记账凭证至少要有二人签字确认,会计主管、记账、审核不可能和出纳是同一个人,所以要按实际工作职责,各签各的字,有几个最好都签上!

报账单据审核需要注意什么?很多会计都不清楚!
答:报账单据可是记录企业日常生产经营活动最为重要的经济凭证,然而关于企业报账单据的管理,同样也交由财务人员进行统一负责的,那么大家在审核这些单据时候,需要注意什么?我们一起来看看吧。一.报账单据是否符合规范 财会人在审核企业的报账单据时候,一定要认真检查清楚单据上的金额、项目等信息是否符合规范,...

发票报销时出纳审核还是会计审核
答:一般来说出纳员在报销过程中要对原始单据进行审核;符合本单位报销程序和财务管理制度,经核对报销金额与票据准确后才能付款;同时报销单据必须有经手人、部门经理(主管)、财务负责人或者总经理的签字,否则出纳不得付款.因此,按要求印章需分开管理,法人一般会授权财务主管管理法人章,报销凭证就必需由财务主管...

财务报销是总经理先签字还是财务总监先签 还是会计
答:四、报销人持有以上三个步骤签字后的单据到财务的稽核处签字确认;本步骤主要是为了再一次核实相关费用的合理性、合法性。五、经过以上四个步骤之后,报销人持有单据到出纳处办理报销手续;注意在这一步出纳人员也要对报销单据进行进一步的审核,对于不合理的或者不符合报销流程的单据可以拒绝付款。

报账单据审核需要注意什么?很多会计都不清楚!
答:报账单据可是记录企业日常生产经营活动最为重要的经济凭证,然而关于企业报账单据的管理,同样也交由财务人员进行统一负责的,那么大家在审核这些单据时候,需要注意什么?我们一起来看看吧。一.报账单据是否符合规范财会人在审核企业的报账单据时候,一定要认真检查清楚单据上的金额、项目等信息是否符合规范,比如...

费用类票据审核要点有哪些?
答:财务人员审核费用单据时,应遵循业务部门先审批、财务部门后审核的原则,财务人员在审核费用单据时把握的五大原则:单据的真实性,单据的合规性和合理性,单据的正确性,附件的完整性和单据的及时性。温馨提示:以上信息仅供参考。应答时间:2022-01-06,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

报销是出纳的工作还是会计的工作
答:而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。3.费用的给付:a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,...

费用报销单上出纳和经办人可以是同一人吗
答:费用报销单上出纳和经办人可以是同一人。出纳会计的报销单根据公司流程进行审批后,出纳会计可以自己付给自己钱。会计在审核凭证时,也会审查报销手续是否齐全,不同岗位是相互稽核控制的。费用报销单,就是做报销之用,谁用谁报销。报销人和出纳可以是同一份,毕竟不是出纳审核。如果审批的领导是报销人的...

关于会计如何审单?
答:如果是指审核财务报销单据的话,建议从以下几方面着手:1. 发票抬头开的是否本单位或是出差报销人的名字;是否已盖发票章;发票日期是否是本年度/本月或近期发生的;发票是合法合规的发票;杜绝用收据代替发票等情况出现。2. 汇总报销单据金额,看是否与前面报销单填的内容与金额符合。是否在公司制度规定...

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