在用友财务软件帐已经结了并审核了发现帐不平了,该如何解决啊?

您好我用的是用友财务软件做账都结完账了发现不平怎么办~

一般情况下是绝对不会借贷不平的情况出现的,除非财务软件有BUG ,具体应该还是你该结转的成本和费用没有结转,导致报表数据不平的情况是可能存在的....

使用用友财务软件记帐,不用操心帐平不平。因为如果记账凭证做不平,就不会保存。会有提示的。

两种方法
1、反向操作(无痕迹)
先反结账,在期末 结账 页面 按 ctrl+shift+F6
再反记者,在期末 对账页面 按 crtl+H;再在 凭证 菜单下面 找到 恢复记账前状态 菜单,进行恢复。
再取消审核,取消审核后 改动凭证。

2、直接做红冲凭证。将做错的凭证红冲掉。

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在用友财务软件帐已经结了并审核了发现帐不平了,该如何解决啊?_百度...
答:1、反向操作(无痕迹)先反结账,在期末 结账 页面 按 ctrl+shift+F6 再反记者,在期末 对账页面 按 crtl+H;再在 凭证 菜单下面 找到 恢复记账前状态 菜单,进行恢复。再取消审核,取消审核后 改动凭证。2、直接做红冲凭证。将做错的凭证红冲掉。www.soudesoft.cn 提供IT解决方案 网络安全 管理...

用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
答:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反记...

用友软件10月凭证在以11月日期登陆审核结账的,现在11月的凭证也结账了...
答:没有影响的,没关系的;你11月份日期登陆的,可以反结账(取消结账)当年1-11月账套的,都可以修改;审核结账是没有日期限制的;只有结账了才能读取财务报表;

用友T6总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
答:1、反记账:在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能;然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;2、反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;3、反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。

我想把已经结账的用友软件反结账、反记账和反审核,咋办呢?
答:1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—...

用友软件做会计点算化的时候为什么提示未通过检查,未能结账!我已经记 ...
答:可能你启用了其他的模块,而这模块你没有完成工作

在会计电算化通用教学软件(用友)中,凭证已全部记账并审核,试算也平衡...
答:是否有未结帐子系统 ,结帐时对完帐后,把里面对帐显示框拉到最下,查看不能结帐原因

用友R9记账凭证已经审核记账了怎么修改
答:你好!先取消记账,再用审核人的编号登录,取消审核,这时就可以制单了。我的回答你还满意吗~~

用友软件总帐模块使用方法
答:平时做什么凭证,在软件上还是同样怎么做,期末的时候,到总帐-期末处理里面进行相关的会计处理,比如结转制造费用、调汇、结转期末损益等等,这些都是软件自动生成凭证。️出纳签字一般现金银行凭证出具后,出纳处理了都应该要进行这一步,不过如果觉得麻烦,跳过这部也行。审核凭证如果觉得一张一张审麻烦,可以批审,...

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
答:2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——...

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