请教,今年1月的增值税少报了,怎么办?

增值税进项税额少报了怎么办~

先要知道你的进项税是什么凭证产生,是增值税专用发票,还是海关完税凭证,或是农产品收购凭证。 按实物来讲,要是增值税专用发票,那么现在税务机关的征管系统是不能接收你的错误报表的,因为征管系统要同防伪税控系统进行比对才能通过。要是别的凭证你可先在账务上进行处理、并在当前征期进行进报,把这2000元进项补上。

顺便说下,国家税务总局公告2011年第78号 ,也有些解释,但可操作性不强。
再有你是少申报了,又不是虚列进项,不差税,没事的,哈哈

国税的增值税申报一直都是这样的。你只要查询本地报表里面是否有增值税纳税申报表,有的话就行了,表示已经报上了。还有,增值税纳税申报表网上申报,多次填写的系统只默认最后一次的申报表。如果系统自动扣税款了,那么,你所能看到的第一个界面,增值税就会显示已经申报成功。

税务人员让你下个月补报就下个月补报了,滞纳金是按日加收万分之五,1.42元几个月也没有多少钱的,充其量0.2元。

你如果做为一个很好的会计,那就把税务局的关系处理好,自然做什么都顺利

税务专管员的权力有很大的弹性空间,看你和他们如何沟通,有效的沟通哦

请教,今年1月的增值税少报了,怎么办?
答:税务人员让你下个月补报就下个月补报了,滞纳金是按日加收万分之五,1.42元几个月也没有多少钱的,充其量0.2元。

老师您好,问下2020年1月份申报增值税的时候,少申报了一部分,现在才发现...
答:现在你回去修改申报表,重新修改再申报处理。

报税系统的增值税比实际发生的少缴应该怎么做账?
答:1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系;这一般是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的;2、解决方法如下:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改。本月实际交增值税比上月登帐少交该如何调账?在一般情况下,增值税都...

增值税申报本月申报少了,下月再补行么?
答:国税的申报数据来自你的开票系统和认证系统,我不知道你怎么才能做到少报税。一般情况,如果申报数据填写不准确,你的金税卡或税控盘是无法报税和清卡的,也就无法开票。你最终还是要重新修改申报表。从纳税义务上来说,属于本期的税款你没有足额缴纳,税务机关有权利因此要求你缴纳滞纳金。也就是一种税收...

小规模纳税人增值税少申报一分钱怎么处理
答:做账务调整,以申报系统的数据为准。下个月在正确计提应交增值税数额中少入账1分钱

上月增值税申报时,进项税额少填了,导致多交了税款,应该怎么补救...
答:上月增值税申报时,进项税额少填了,导致多交了税款,如果没有还缴纳税款,可以找办税服务厅作废申报表,重新填表,重新申报,已经扣税的,就没有办法了。

关于增值税少报一分钱
答:1)如果应纳税额与实缴税额有差额,会在增值税申报表中出现欠缴税额0.01元,您可以去主管税务机关窗口打印税单后,补缴税款并在次月的增值税申报表中填上补缴的税款。2)如果增值税申报表未体现欠缴税款,为了增值税账表一致,您可以调整账目与增值税申报表一致。借:应交税费—未交增值税 0.01 贷...

增值税进项税额少报了怎么办
答:要是别的凭证你可先在账务上进行处理、并在当前征期进行进报,把这2000元进项补上。顺便说下,<关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告>国家税务总局公告2011年第78号 ,也有些解释,但可操作性不强。再有你是少申报了,又不是虚列进项,不差税,没事的,哈哈 ...

报增值税时少报了能否再报一次
答:如前次电子申报已成功,且税款已扣,则联系主管税务部门,至税务局大厅进行手工补申报。也许你会问,为什么要手工补申报?一般来说,电子申报软件的客户端和税务端都进行实时数据监控,为防止重复申报扣款而限制数据申报次数,大多数只允许一个所属期做一次成功的申报。当然,如果你和税务部门联系下来,确认...

增值税漏报了怎么办?
答:可以申请补报。填写纳税申报表,到征收机关补申报,并按规定缴交罚款和滞纳金。隔月的发票不能作废只能开具红字发票,按正常流程操作是撤销九月份申报重新补报一份正确的申报表,撤销报九月份估计会产生罚款和滞纳金。建议跟管理员商量一下是否可以补报到这个月,这样就免罚款与滞纳金。最好打一份报告给管理...

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