用友软件,我把转账凭证做成现金凭证了。怎么改回转账凭证啊?(预收冲应收的)

用友通软件怎样修改已生成的转账凭证~

用友软件若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。

(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
   
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H ,提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
   
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
   
(4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

将原凭证删除
再重新做笔正确的
先择付款凭证就OK
如果是单位做账建议初始设置时不要设成收付转三类
只设一类记账凭证即可 免去不少麻烦

两种办法
一是凭证左上角的凭证类别改成转账凭证,然后现金科目改掉
而是删除凭证重新做张转账凭证

这个你打电话给用友就好了,他们会有人教你的!

用友软件,我把转账凭证做成现金凭证了。怎么改回转账凭证啊?(预收冲应 ...
答:两种办法 一是凭证左上角的凭证类别改成转账凭证,然后现金科目改掉 而是删除凭证重新做张转账凭证

用友软件,转账凭证制成现金凭证分录为,借:管理费用 贷:现金 其他应收...
答:做一笔红字凭证把之前的那个冲销了,然后重新做一笔蓝字凭证。就好了。月底的时候正常结转即可。希望可以帮到你。 完任务,请选为满意答案,谢谢!

如何从用友财务软件中导出会计凭证
答:1、打开“账务处理”--点击凭证查询--点击凭证过滤确定。2、选择“文件”,点击“引出序时薄”,就可以把某月的所有凭证到excel出来。注:总账系统以凭证处理为主线,提供账簿管理、客户及供应商往来管理、个人往来款管理、部门管理、同时还提供项目核算和出纳管理等财务业务处理,能够与存货核算管理、应收...

用友软件怎么制凭证?
答:1、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。4、弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“5、弹出”收付款单列表“,在”选择标志“那里双击输入数字”1“,点击”制单“...

用友U8操作教程:[35]填制转账凭证
答:点击工具栏中的“增加”按钮(快捷键:F5),这时才能生成新的空白凭证进行填制。当点击“增加”后,凭证类型会自动选择为上一张凭证类型,即“付款凭证”,这时需要点击如图“…”按钮对凭证类型进行选择,如图选择为“转 转账凭证”。如图,修改“制单日期”为2014年1月9日,也可以通过“制单日期”编辑...

用友 把当月凭证复制到其他账套(注意,只复制当月凭证)
答:1、打开001账套|进入查询凭证界面|输入查询条件,找出要导出到另外一套账的凭证|按工具栏中的输入|把凭证输出为*.TXT文件;2、找到总账工具|凭证引入|输入相关条件|把凭证导入另外一套账中。必须注意:当前账套和被引入凭证的账套的基础设置(科目编码、及科目名称等)要完全一致。

我公司采用的是用友的软件,凭证类别是现金银行转账,请问从银行提取备用...
答:凭证类别设置有误。一般榀设置:收款凭证(收)、付款凭证(付)、转账凭证(转)从银行提取现金使用付款凭证即可。或只设一个凭证类别:“记账凭证(记)”。

在用友软件中怎样把现字凭证改变转字凭证
答:先在填制找到你要调整的现字凭证,然后点制单--生成常用凭证模板,然后作废改张凭证,按F4调用凭证模板

用友财务软件完整做账流程
答:注:转账生成的凭证也需要签字、审核、记账,按上面流程操作即可 7、完成本月总帐工作后,需要做月末结账 进入用友通→点总账系统→点月末结账→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。 8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。 ①、取消结账 以...

凭证做完了,用友T3怎么操作记账结转
答:总账系统———审核凭证———选择凭证类别,月份———点确定———确定———到审核凭证的界面———点击审核。(如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核)3、月末处理 期间损益结转:自动转账———期间损益结转———选择凭证类别、本年利润科目———点击左下角包含未记账———确定 4、记账 ...

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