用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤

用友软件中,要是修改凭证该如何操作呢?~

凭证—增加—查询—修改—保存。
如果是其他模块自动生成的凭证,作废后要到相应模块修改。
具体的用友系统自带的帮助或说明书里有。
仅供参考

1.登录软件时选账套年度为2009年
2.总账-期末-结账 按"CTRL+SHIFT+F6" 要求输入账套主管密码,就可取消结账,一直重复操作取消到8月为未结账状态.
3.总账-期末-对账 按"CTRL+H" 提示凭证恢复记账前状态已被激活.
4 总账-凭证-恢复记账前凭证 一直操作恢复凭证到8月初
5 总账-凭证-取消8月要改的凭证审核签字,然后在填制凭证处找到就可以改了.

1、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。

2、点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

3、然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】; 此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,没有密码直接点击【确定】。

4、在过滤出来的【凭证审核】界面中,选中需要取消审核的凭证,点击下面的【取消审核 】即可。



1、反结账:打开月末结账,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。 2、反记账:点击“总账—期末—对账”,按“Ctrl+H”,会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”,然后退出;再点“总账—凭证—恢复记账前状态”,输入口令。 3、点击“文件—重新注册”,换审核人员,然后点审核凭证,点击确定进去后再点“成批取消审核凭证”,也可以取消你要修改的那张凭证。 4、点击“文件—重新注册”,换制单人员,然后查询你所要修改的凭证即可。

用友软件我已经结转了损益但是我修改了一张凭证,结转损益那张凭证回自动...
答:如果你已结转损益,再修改凭证,那张凭证不会自动修改,你要把已生成的结转损益凭证删除,然后重新结转损益

用友1月凭证已过帐并结帐,可是点填制凭证不出来2月的
答:第一,有可能是你登陆日期错了,做二月份的凭证登陆日期最少的2月1号 第二,你看看你点添加凭证以后的那张凭证日期能不能修改,能修改成2月份的话也可以,修改成2月份以后凭证号自动变成001号 ...

用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作
答:首先,反结账是关键步骤:1. 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。2. 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的"DEMO"。结账状态被...

用友通软件已经结账了,但是少做了一张凭证怎么插入
答:总体来说,就是撤销结账、记账、审核、插入凭证。第一步,取消结账、记账、审核 第二步,修改凭证编号方式。在总账--设置--选项中,有凭证编号方式,将“系统编号”改为“手工编号”,确定 退出 第三步,修改要插入凭证...

用友软件里面,已经结过账了,而且是上两个月的帐,现在发现金额写错了,怎 ...
答:做凭证冲销很简单 返回去修改凭证操作如下:第一步、取消结账 月末处理—月末结帐—现在最后结帐月份—Ctrl+Shif+F6—录入账套主管密码—确定 第二部、恢复记账前的状态:总帐桌面—期末—对账—打开对账窗口—Ctrl+H—系统...

我用的用友T6 软件,已经结完账了发现凭证错了,怎么修改呢?
答:在总账-期末-结账中,选择月份,点击ctrl+shift+F6取消结账,然后在总账-期末-对账中,点击ctrl+H,激活反记账功能,反记账,然后反审核,之后再在填制凭证中修改凭证

我把凭证已经过账和结转损益了,但是我想反过账和反结账,是先反过账还...
答:但千万注意,如果凭证等账务处理尚未完全完成,不要轻易就过账和结账,反过账和反结账功能用多了,会容易出错,尤其是反结账功能,更容易出错。我用过金蝶财务软件和用友财务软件,都吃过这种亏。反过账就是在财务工作过程中...

用友结账后发现凭证错了怎样调账
答:恢复记账前状态"已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的"凭证"→恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入...

在用友财务软件帐已经结了并审核了发现帐不平了,该如何解决啊?_百度...
答:1、反向操作(无痕迹)先反结账,在期末 结账 页面 按 ctrl+shift+F6 再反记者,在期末 对账页面 按 crtl+H;再在 凭证 菜单下面 找到 恢复记账前状态 菜单,进行恢复。再取消审核,取消审核后 改动凭证。2、直接做...

用友T3总账已结账怎么反结账?
答:用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl...

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